মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট------

ইউপির বার্ষিক বাজেট

৪নং গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডিঃ ৭৩২২১৪৭), উপজেলাঃ ফুলছড়ি,

জেলাঃ গাইবান্ধা। অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬,

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট(টাকা)

চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত(টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিকজেরঃ

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

১০০/=

-

১০০/=

 

 

ব্যাংকে জমা

২,৬৫,৩৯৩/=

২,৯৪৬/=

২,৬৮,৩৩৯/=

 

 

মোট প্রারম্ভিকজেরঃ

 

 

২,৬৮,৪৩৯/=

৮০,৮৭৪/=

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

কর আদায়

১,৫০,০০০/=

-

১,৫০,০০০/=

৪,৫০,০০০/=

 

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৭৭,০০০/=

-

৭৭,০০০/=

৭৫,০০০/=

 

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৪,৫০,০০০/=

-

৪,৫০,০০০/=

৬,৫০,০০০/=

 

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

১০,০০০/=

-

১০,০০০/=

৯,০০০/=

 

সম্পত্তি থেকে আয়

২৬,৫৪৪/=

-

২৬,৫৪৪/=

২৫,৩৪৪/=

 

সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান

-

৮০,০০০/=

৮০,০০০/=

-

 

স্থাবর সম্পত্তি হস্থামত্মর ১% অর্থ

-

২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

 

এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান

-

২,৬০,০০০/=

২,৬০,০০০/=

৩,৫০,০০০/=

 

সরকারী থোক বরাদ্দ

-

২৫,০০,০০০/=

২৫,০০,০০০/=

১৪,৭৫,০০০/=

 

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি

-

-

-

-

 

অন্যান্য প্রাপ্তি/উন্মক্ত বাজেট বাবদ প্রাপ্তি

-

২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

৪৮,৫০০/=

 

মোট প্রাপ্তি

৯,৭৯,০৩৭/=

৩২,৪২,৯৪৬/=

৪২,২১,৯৮৩/=

৩৩,১৩,৭১৮/=

 

ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সমণানী

১,৭৪,৩০০/=

১,৫৫,৭০০/=

৩,৩০,০০০/=

১,৮২,৭০০/=

 

কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা

১,৭১,৫০০/=

১,৫৬,৮০০/=

৩,২৮,৩০০/=

-

 

কর আদায় বাবদ ব্যয়

৩০,০০০/=

-

৩০,০০০/=

৭৫,০০০/=

 

প্রিন্টিং এবংস্টেশনারী

৪৫,০০০/=

-

৪৫,০০০/=

৭০,০০০/=

 

ডাক ও তার

৩,৫০০/=

-

৩,৫০০/=

৫,০০০/=

 

বিদ্যুৎ বিল

২১,০০০/=

-

২১,০০০/=

২০,০০০/=

 

অফিস রÿনাবেÿন

৪৫,০০০/=

৬০,০০০/=

১,০৫,০০০/=

১,৫০,০০০/=

 

অন্যান্য ব্যয়

৪০,০০০/=

-

৪০,০০০/=

-

 

উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

-

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

৩,০৫,০০০/=

 

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন

২,৫০,০০০/=

২,৭৫,০০০/=

৫,২৫,০০০/=

৩,৭০,০০০/=

 

রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত

-

৬,২০,০০০/=

৬,২০,০০০/=

৭,০০,০০০/=

 

গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

-

১,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

২,৭৫,০০০/=

 

শিÿা কর্মসূচি

-

৪,৩০,০০০/=

৪,৩০,০০০/=

৩,২৫,০০০/=

 

সেচ ও খাল

-

১,১০,০০০/=

১,১০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

 

অন্যান্য/নারী ও শিশু উন্নয়ন বাবদ ব্যয়

৩০,০০০/=

১,২০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

 

ডিজিটাল সেন্টার উন্নয়ন  বাবদ ব্যয়

-

৮০,০০০/=

৮০,০০০/=

১,৪০,০০০/=

 

ইউপি সদস্যদের দÿতা উন্নয়ন বাবদ ব্যয়

-

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,৬০,০০০/=

 

উন্মক্ত বাজেট ঘোষনা বাবদ ব্যয়

-

৩৫,০০০/=

৩৫,০০০/=

৪৮,৫০০/=

 

দরিদ্র জনগোষ্ঠির আইনী সহায়তা বাবদ ব্যয়

২০,০০০/=

৩০,০০০/=

৫০,০০০/=

-

 

কমিউনিটি ক্লিনিক বাবদ ব্যয়

-

২,৩০,০০০/=

২,৩০,০০০/=

-

 

প্রতিবন্ধি, ইউপি (ডকুমেন্টশন),ভ্যাকসিন বাবদ ব্যয়

৪০,০০০/=

১,২০,০০০/=

১,৬০,০০০/=

-

 

দূর্যোগ, ঝুকিহ্রাস কর্মসূচী সংক্রামত্ম  ব্যয়

-

২,৮০,০০০/

২,৮০,০০০/

-

 

মোট ব্যয়ঃ

৮,৭০,৩০০/=

৩২,০২,৫০০/=

৪০,৭২,৮০০/=

৩২,২৬,২০০/=

 

সমাপনী জেরঃ

 

 

১,৪৯,১৮৩/=

৮৭,৫১৮/=

 

অনুমোদনের তারিখঃ

 

সচিবের স্বাÿরঃ                                                                                                                            চেয়ারম্যানের স্বাÿরঃ

ছবি



Share with :

Facebook Twitter